bautenschutz 0 Geschrieben 20. Juli 2011 Geschrieben 20. Juli 2011 hallo alle zusammen!ich habe nun einen Auftrag abgeschlossen und habe dem Auftraggeber auch eine Rechnung geschickt...Nun schreibt er mir zurück und möchte eine "kumulierte Rechnung" .. was soll das bitte sein ?wie stellt sich so eine Rechnung auf ?kann mir bitte jemand ein paar Tipps oder eine "vorlage" geben, damit ich die Rechnung noch heute abschicken kann??Wirklich wichtig!danke um jede helfende Antwort. Zitieren
ZX250 104 Geschrieben 20. Juli 2011 Geschrieben 20. Juli 2011 Ganz einfach:Du berechnest in der Rechnung, in der Regel als Schlußrechnung gekennzeichnet, alle erbrachten Leistungen (Arbeiten). Daraus ergibt sich die Gesamt-Rechnungssumme aller erbrachten Arbeiten.Am Ende der Rechnung ziehst du die erhaltenen Zahlungen ab, die du schon für dieses Objekt erhalten hast.Falls du als Sub gearbeitet hast, wirst du die Zahlungen nach § 13 sicherlich nur netto ohne Steuer bekommen haben.Schicke dir eben per PN ein Muster rüber, wie so etwas aussehen sollte. Zitieren
MaMu 40 Geschrieben 20. Juli 2011 Geschrieben 20. Juli 2011 Wenn der Auftrag abgeschlossen ist, schickst du eine Schlussrechnung über die gesamte Auftagsumme und ziehst in der Rechnung die bereits geleisteten Abschlagszahlungen mit den dazu gehörigen Rechnungsnummern ab. Fertig. Zitieren
bautenschutz 0 Geschrieben 20. Juli 2011 Autor Geschrieben 20. Juli 2011 Also ich habe keine Abschlagszahlungen bekommen.also eigentlich eine ganz normale rechnung oder nicht ?also ich habe in der rechnung geschrieben (ich kopiers einfach mal hier rein mit anderen namen ) Mustermann ServiceHerr sowiesomustermann-Straße 4540477 düsseldorfRechnungLieferdatum Auftragsdatum Datum Kunden-Nr. Rechnung Nr.11.02.2011 13.07.2011 20.07.2011 1001Anzahl Nr. Beschreibung Preis MwSt. Gesamtpreis1 Erdgeschoss Wände 324,261qm² Gesamt 2243,57 EUR 2243,57 EUR -3% Skonto und 5% Sicherheit(sind mit insgesamt 8% berechnet, siehe unten) Autrag vom 11.02.2011 bis zum 13.07.2011 Rabatt 8,00 % - 19,49 EUR Gesamtbetrag 2224,10 EUR Bitte überweisen Sie den Betrag bis zum 22.07.2011 auf unser Konto.die zahlen sind jetzt alle geändert und auftragsdatum usw.. ist also nicht richtig die gesamtsumme.. aber so habe ich das dann halt mit den richtigen daten geschrieben.. ist das eine kumulierte rechnung oder nicht ?was kann man eigentlich machen, wenn der auftraggeber gar nicht bezahlen will? also was könnte man da einleiten? sollte man den autraggeber dann darauf hinweisen, das man weiteres einleiten möchte ? Zitieren
MaMu 40 Geschrieben 20. Juli 2011 Geschrieben 20. Juli 2011 Wenn du keine Abschlagsrechnungen gelegt hast und den gesamten Betrag auf einmal verlangst, musst du auch keine Beträge abziehen. Logisch.Denn würde ich nur noch das Wort Rechnung gegen Schlussrechnungen austauschen und raus damit.Leistungszeitraum, Bestellung, Rechnungsnummer usw. hast du ja alles. Fristsetzung ist auch drin. Alles klar.Wenn er bis zur ersten Fristsetzung nicht bezahlt, dann zweite angemessene Fristsetzung und Androhung von Verzugszinsen ab der zweiten Frist und ab damit zum Anwalt. Zitieren
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